监管单位会议现场
为进一步强化内控管理、风险管理、合规管理“三位一体”监督工作,持续健全内部控制体系,提升依法合规经营和抗风险能力,推动国有企业搞质量发展,集团于本年度开展对6家监管单位2021年度内控体系建设监督评价工作。2022年5月10日,南宁优游国际集团采用线上方式召开2021年度内部控制监督评价项目启动会。
会上,风险合规部总经理韦竑对内部控制监督评价项目背景进行介绍,对2021年度集团内部控制评价发现的问题进行剖析,强调内部控制是健全法人治理、提升合规经营管理水平的需要,是推动企业提质增效、实现高质量发展的有力保障。各单位要重视内部控制体系建设及内控缺陷问题整改,通过问题整改,进一步完善管理机制。
中介机构迪博公司对内部控制监督评价工作计划和要求做了详细介绍,并围绕“项目背景及最新政策要求”、“开展内部控制监督评价工作思路与方法”“工作计划及需配合事项”等方面进行培训、交流和经验分享,通过本次启动会的召开,进一步加深参会各方对本次监督评价工作目的、必要性认识,为下一步工作顺利开展打下良好基础。
集团公司风险合规部、大地飞歌集团、南宁学院、优游国际资产公司、优游国际房地产公司、优游国际酒店公司、融达小贷公司和迪博公司共40余人参加会议。
(通讯员莫少珍 文/图 编辑 黄欣)